目录
第一部分 中共开江县委员会宣传部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共开江县委员会宣传部部门预算表
一、部门收支总表(公开表 1)
二、部门收入总表(公开表1- 1)
三、部门支出总表(公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2 )
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表(公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表(公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分中共开江县委宣传部 部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共开江县委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
(一)宣传部职能简介:1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查,负责提供对领导班子、领导干部抓意识形态工作考察考核意见。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和本土文化等地域特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明建设、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调对外宣传工作,组织推动对外传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责联系各级新闻单位驻开机构,会同有关部门做好域外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调全县网络安全和信息化工作,负责互联网信息审核监管、指导督促网络行政执法,承担相关部门涉及互联网信息内容业务前置审批的审核工作和执法监督、行政复议工作。
11.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。
12.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业等社会事业领域改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹社会事业改革发展和县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。
13.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责市级以上新闻媒体驻开机构、市级以上出版发行驻开机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作。
14.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
15.受县委委托,会同县委组织部管理教育科技、卫生健康、文化体育旅游等方面县直宣传思想文化单位的领导干部,指导其领导班子建设。对宣传系统科级领导干部和乡(镇)宣传委员的任免提出推荐意见。按干管权限,负责对宣传舆论阵地和宣传系统的干部进行管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
16.归口领导县教育和科学技术局、县卫生健康局、县文化体育和旅游局等宣传思想文化和旅游单位。受县委委托,代管县文联、县社科联等宣传思想文化单位,直管县广播电视台、县互联网信息管理中心、县电影公司等宣传思想文化单位,联系四川省有线广播电视网络股份有限公司开江分公司、新华文轩出版传媒股份有限公司驻开机构。
17.承担县精神文明建设委员会、县委意识形态工作领导小组、县委网络安全和信息化委员会、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。
18.负责从宏观上指导全县各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。管理开江县中小学德育研究会,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
19.完成县委交办的其他任务。
(二)主要工作
重要会议:(1)开江县2024年“扫黄打非”工作部门联席会议
(2)2024年全县宣传思想文化工作会议
(3)全民国防教育领导小组第三次全体会议
(4)十四届县委网络安全和信息化委员会第四次会议
重大活动:
(1)四川省第二十六届文化列车 f 同心艺术团巡回演出暨开江县2024年文化科技卫生“三下乡”集中示范服务活动
(2)2024年全民阅读活动启动仪式暨4 f 23世界读书日活动
(3)2024年意识形态工作专题培训班
(4)开江县2024年国家网络安全宣传周活动
二、部门预算单位构成:本部门行政单位1个,职工23人。
第二部分中共开江县委宣传部2024 年部门预算表
公开表1 部门收支总表 | |||
部门: |
| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 510.39 | 一、一般公共服务支出 | 428.58 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 |
| |
四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.01 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 33.7 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 22.84 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 25.27 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|
| 三十一、国库拨款专用 |
|
本年收入合计 | 510.39 | 本年支出合计 | 510.39 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 | 55.01 | 其中:转入事业基金 |
|
|
| 三十二、结转下年 |
|
收入总计 | 565.4 | 支出总计 | 565.4 |
公开表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||||||
| 合计 |
|
|
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106 | 中共开江县委宣传部 | 565.4 | 55.01 | 510.39 |
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公开表1-2 部门支出总表 | |||||||||
部门: |
|
| 金额单位:万元 | ||||||
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 565.4 | 351.39 | 214.01 |
|
|
201 |
|
| 106 | 一般公共服务支出 | 428.58 | 269.58 | 159 |
|
|
201 | 33 |
| 106 | 宣传事务 | 428.58 | 268.58 | 159 |
|
|
201 | 33 | 01 | 106 | 行政运行 | 253 | 253 |
|
|
|
201 | 33 | 02 | 106 | 一般行政管理事务 | 159 |
| 159 |
|
|
201 | 33 | 50 | 106 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 |
|
|
|
207 |
|
| 106 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.01 |
| 55.01 |
|
|
207 | 01 |
| 106 | 文化和旅游 | 18.91 |
| 18.91 |
|
|
207 | 01 | 99 | 106 | 其他文化和旅游支出 | 18.91 |
| 18.91 |
|
|
207 | 07 |
| 106 | 国家电影事业发展专项资金安排支出 | 5.6 |
| 5.6 |
|
|
207 | 07 | 99 | 106 | 其他国家电影事业发展专项资金 | 5.6 |
| 5.6 |
|
|
207 | 99 |
| 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 |
| 30.5 |
|
|
207 | 99 | 99 | 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 |
| 30.5 |
|
|
208 |
|
| 106 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
208 | 05 |
| 106 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 106 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
210 |
|
| 106 | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
210 | 11 |
| 106 | 行政事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
210 | 11 | 01 | 106 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 106 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 |
|
|
|
210 | 11 | 03 | 106 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 |
|
|
|
221 |
|
| 106 | 住房保障支出 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
221 | 02 |
| 106 | 住房改革支出 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 106 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
公开表2 财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 565.4 | 一、本年支出 | 565.4 | 559.8 | 5.6 |
|
一般公共预算拨款收入 | 510.39 |
一般公共服务支出 | 428.58 | 428.58 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
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一、上年结转 | 55.01 | 公共安全支出 |
|
|
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|
一般公共预算拨款收入 | 49.41 |
教育支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款收入 | 5.6 | 科学技术支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 55.01 | 49.41 | 5.6 |
|
|
| 社会保障和就业支 出 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
| 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
| 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 农林水支出 |
|
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|
|
| 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
收入 | 支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 债务发行费用支出 |
|
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|
|
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
| 国库拨款专用 |
|
|
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公开表2-1 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 |
总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 | |||||||||||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
|
|
| 合计 | 565.4 | 510.39 | 351.39 | 351.39 | 159 | 55.01 | 55.01 |
| 55.01 | |||||||||
201 |
|
| 106 | 一般公共服务支出 | 428.58 | 269.58 | 428.58 |
|
|
|
|
| |||||||||
201 | 33 |
| 106 | 宣传事务 | 428.58 | 268.58 | 428.58 |
|
|
|
|
| |||||||||
201 | 33 | 01 | 106 | 行政运行 | 253 | 253 | 253 |
|
|
|
|
| |||||||||
201 | 33 | 02 | 106 | 一般行政管理事务 | 159 |
|
| 159 |
|
|
|
| |||||||||
201 | 33 | 50 | 106 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
|
|
|
|
| |||||||||
207 |
|
| 106 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.01 |
|
|
| 55.01 | 55.01 |
| 55.01 | |||||||||
207 | 01 |
| 106 | 文化和旅游 | 18.91 |
|
|
| 18.91 | 18.91 |
| 18.91 | |||||||||
207 | 01 | 99 | 106 | 其他文化和旅游支出 | 18.91 |
|
|
| 18.91 | 18.91 |
| 18.91 | |||||||||
207 | 07 |
| 106 | 国家电影事业发展专项资金安排支出 | 5.6 |
|
|
| 5.6 | 5.6 |
| 5.6 | |||||||||
207 | 07 | 99 | 106 | 其他国家电影事业发展专项资金 | 5.6 |
|
|
| 5.6 | 5.6 |
| 5.6 | |||||||||
207 | 99 |
| 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 |
|
|
| 30.5 | 30.5 |
| 30.5 | |||||||||
207 | 99 | 99 | 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 |
|
|
| 30.5 | 30.5 |
| 30.5 | |||||||||
208 |
|
| 106 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
|
| |||||||||
208 | 05 |
| 106 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
|
| |||||||||
208 | 05 | 05 | 106 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 | 33.7 |
|
|
|
|
| |||||||||
210 |
|
| 106 | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 11 |
| 106 | 行政事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 | 22.84 |
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 11 | 01 | 106 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 11 | 02 | 106 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
|
|
|
|
| |||||||||
210 | 11 | 03 | 106 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
|
|
|
|
| |||||||||
221 |
|
| 106 | 住房保障支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 |
| 106 | 住房改革支出 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
|
| |||||||||
221 | 02 | 01 | 106 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 | 25.27 |
|
|
|
|
| |||||||||
公开表3 一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||||||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 | ||||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
|
|
|
| 合计 | 565.4 | 510.39 | 55.01 | ||||||||||||||
201 |
|
| 106 | 一般公共服务支出 | 428.58 | 428.58 |
| ||||||||||||||
201 | 33 |
| 106 | 宣传事务 | 428.58 | 428.58 |
| ||||||||||||||
201 | 33 | 01 | 106 | 行政运行 | 253 | 253 |
| ||||||||||||||
201 | 33 | 02 | 106 | 一般行政管理事务 | 159 | 159 |
| ||||||||||||||
201 | 33 | 50 | 106 | 事业运行 | 16.57 | 16.57 |
| ||||||||||||||
207 |
|
| 106 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.01 |
| 55.01 | ||||||||||||||
207 | 01 |
| 106 | 文化和旅游 | 18.91 |
| 18.91 | ||||||||||||||
207 | 01 | 99 | 106 | 其他文化和旅游支出 | 18.91 |
| 18.91 | ||||||||||||||
207 | 07 |
| 106 | 国家电影事业发展专项资金安排支出 | 5.6 |
| 5.6 | ||||||||||||||
207 | 07 | 99 | 106 | 其他国家电影事业发展专项资金 | 5.6 |
| 5.6 | ||||||||||||||
207 | 99 |
| 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 |
| 30.5 | ||||||||||||||
207 | 99 | 99 | 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 |
| 30.5 | ||||||||||||||
208 |
|
| 106 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 |
| ||||||||||||||
208 | 05 |
| 106 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 |
| ||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 106 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |
| ||||||||||||||
210 |
|
| 106 | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |
| ||||||||||||||
210 | 11 |
| 106 | 行政事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 |
| ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 106 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 |
| ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 106 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 |
| ||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 106 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 |
| ||||||||||||||
221 |
|
| 106 | 住房保障支出 | 25.27 | 25.27 |
| ||||||||||||||
221 | 02 |
| 106 | 住房改革支出 | 25.27 | 25.27 |
| ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 106 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 |
|
公开表6
公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: |
| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 基本支出 | |||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合计 | 351.39 | 324.27 | 27.12 |
|
| 106 | 一般公共服务支出 | 269.58 | 242.46 | 27.12 |
33 |
| 106 | 宣传事务 | 269.58 | 242.46 | 27.12 |
33 | 01 | 106 | 行政运行 | 253 | 227.8 | 25.2 |
33 | 50 | 106 | 事业运行 | 16.57 | 14.65 | 1.92 |
|
| 106 | 社会保障和就业支出 | 33.7 | 33.7 |
|
05 |
| 106 | 行政事业单位养老支出 | 33.7 | 33.7 |
|
05 | 05 | 106 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |
|
|
| 106 | 卫生健康支出 | 22.84 | 22.84 |
|
11 |
| 106 | 行政事业单位医疗 | 22.84 | 22.84 |
|
11 | 01 | 106 | 行政单位医疗 | 13.86 | 13.86 |
|
11 | 02 | 106 | 事业单位医疗 | 1.07 | 1.07 |
|
11 | 03 | 106 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 |
|
|
| 106 | 住房保障支出 | 25.27 | 25.27 |
|
02 |
| 106 | 住房改革支出 | 25.27 | 25.27 |
|
02 | 01 | 106 | 住房公积金 | 25.27 | 25.27 |
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公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
|
|
|
| 合计 | 49.41 | ||||||||
207 |
|
| 106 | 文化旅游体育与传媒支出 | 49.41 | ||||||||
207 | 01 |
| 106 | 文化和旅游 | 18.91 | ||||||||
207 | 01 | 99 | 106 | 其他文化和旅游支出 | 18.91 | ||||||||
207 | 99 |
| 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 | ||||||||
207 | 99 | 99 | 106 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30.5 | ||||||||
公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||
部门: |
|
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| 金额单位:万元 | |||||||
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||||||||
合计 |
因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||
| 合计 | 0.1 |
|
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| 0.1 | ||||||
106 | 中共开江县委宣传部 | 0.1 |
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|
| 0.1 | ||||||
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| ||||||
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公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2024年度)
公开表4 政府性基金支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
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| 合计 | 5.6 |
| 5.6 |
201 | 33 | 01 | 106 | 行政运行 | 5.6 |
| 5.6 |
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公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 |
单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 |
因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 |
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| 此表无数据 |
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公开表5 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门: |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 |
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| 此表无数据 |
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第三部分中共开江县委宣传部2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。宣传部2024 年收支预算总数为565.4万元,比2023年收支预算总数增加259.67万元,主要原因是专项经费纳入预算和人员经费支出政策有所调整。
( 一)收 入预算情况
2024 年收入预算为 565.4万元,其中: 上 年 结 转55.01万元, 占9.73%; 一般公共预算拨款收入510.39万元,占90.27% 。
( 二) 支出预算情况
2024年支出预算为565.4万元,其中: 基本支出 351.39万元,占62.15%;项目支出 214.01万元,占37.85%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算为565.4万元,比2023年财政拨款收支总预算增加259.67万元,主要原因是专项经费纳入预算和人员经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入 510.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入55.01万元;支出包括:一般公共服务支出 428..58万元、文化体育与传媒支出55.01万元、社会保障和就业支出33.7万元、卫生健康支出22.84 万元、住房保障支出25.27万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2024年一般公共预算当年拨款565.4万元,比2023年一般公共预算当年拨款数增加 259.67万元,主要原因是专项经费纳入预算和人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出428.58万元,占75.8%; 文化体育与传媒支出55.01万元,占9.73%; 社会保障和就业支出 33.7万元,占5.96% ; 卫生健康支出 22.84万元,占4.04%;住保障支出25.27万元,占4.47%。
( 三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为253万元,主要用于保日常工作顺利开展。
2.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为159万元,主要用于保障推各项重点工作任务完成。
3.一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为 16.57万元,主要用于保障宣传事业工作正???。
4.文化旅游体育与传媒 (类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)2024年预算数为18.91万元,主要用于文化和旅游支出。
5.文化旅游体育与传媒 (类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款) 其他国家电影事业发展专项资金支出(项)2024年预算数为5.6万元,主要用于电影事业支出。
6.文化旅游体育与传媒 (类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)2024年预算数为30.5万元,主要用于文化旅游支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为33.7万元,主要用于缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为13.86万元,主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为1.07万元,主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为7.91万元,主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为25.27万元,主要用于按照标准缴纳住房公积金单位部分。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出351.39万元,其中:人员经费 324.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房 公积金、离休费等支出。公用经费27.12万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明
2024 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:公务接待费0.1万元。公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于宣传思想文化工作开展所必要的公务接待任务。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024 年,运行经费财政拨款预算为27.12万元,比2023年预算增加7.92万元。主要原因是人员增加,导致公用经费增加。
(二)政府采购情况
2024年,未安排政府采购资金。
( 三) 国有资产占有使用情况
截至2024年底,所属各预算单位共有车辆0辆,20224年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。
(四)绩效目标设置情况
2024年,开展绩效目标管理的项目15个,涉及预算159万元。其中:特定目标类项目15个,涉及预算 159万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的 资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入“、“事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公“经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
11.一般公共服务支出(类)党委办公厅( 室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) :反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
15.教育支出 (类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项:)反映 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项:)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。